收支预算总表 | |||||
填报单位:红十字会 | 单位:百元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 24,241 | 一、基本支出 | 21,691 | 教育支出 | 2,000.00 |
经费拨款(补助) | 22,241 | 工资福利支出 | 8,161 | 进修及培训 | 2,000.00 |
专项收入 | 商品和服务支出 | 8,556 | 培训支出 | 2,000.00 | |
纳入预算的政府性基金收入 | 2,000 | 对个人和家庭补助支出 | 3,974 | 社会保障和就业支出 | 24,291.00 |
预算内投资收入 | 其他资本性支出 | 1,000 | 红十字事业 | 24,291.00 | |
其他纳入预算管理的收入 | 二、项目支出 | 6,600 | 行政运行(红十字事业) | 9,297.00 | |
二、事业收入 | 工资福利支出 | 1,160 | 一般行政管理事务(红十字事业) | 2,600.00 | |
三、事业单位经营收入 | 商品和服务支出 | 5,440 | 其他红十字事业支出 | 12,394.00 | |
四、其他收入 | 对个人和家庭补助支出 | 其他支出 | 2,000.00 | ||
五、附属单位上缴收入 | 基本建设支出 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,000.00 | ||
六、上级补助收入 | 其他资本性支出 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2,000.00 | ||
其他相关支出 | |||||
三、事业单位经营支出 | |||||
四、对附属单位补助支出 | |||||
五、上缴上级支出 | |||||
本年收入合计 | 24,241 | 本年支出合计 | 28,291 | 本年支出合计 | 28,291.00 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | 3,750 | 结转下年 | 3,750 | |
八、上年结转(结余) | 7,800 | ||||
财政拨款结转(结余) | 7,800 | ||||
其他资金结转(结余) | |||||
收入总计 | 32,041 | 支出总计 | 32,041 | 支出总计 | 32,041 |